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为深入学习习近平总书记关于当代青年的重要论述和指示批示精神,贯彻落实“当代中国青年是与新时代同向同行”的重要指示,加强学院国际化建设,2024年4月28日至30日,内部审计学院副院长廖林带队赴美国佛罗里达州奥兰多参加国际内部审计师协会(IIA)2024全球学生大会。本届全球学生大会汇集了来自中国、美国、法国等十五个国家的大学生、教育工作者和企业。
全球内部审计领域最受认可的宣传、教育、准则制定和职业资格认证机构国际内部审计师协会(IIA)任命安东尼·J.普耶兹为下一任秘书长兼首席执行官(CEO)人选。在他30多年的职业生涯中,普耶兹的经历包括了直接领导大型机构的内部审计职能,推动进入国际市场的战略扩张,探索创新性培训项目,促进会员职业发展和引领更具多元性、平等性和包容性的组织文化等。
2014年11月20日下午,中国内部审计协会(以下简称协会)在北京举行了“审计生涯的经验教训”专题报告会。报告会由协会副会长兼秘书长鲍国明主持,国际内部审计师协会(以下简称IIA)主席理查德•钱伯斯先生做专题报告。协会在京会员单位的200余名内部审计人员参加了报告会。
2012年国际内部审计师协会(英文缩写IIA)全球论坛于2月6日至8日在印度首都新德里举行。鲍国明副会长兼秘书长代表我会参加了此次论坛。
经过对几十位著名候选人的资格证书严格审查之后,国际内部审计师协会(IIA)执行委员会作出决定,大卫 A. 理查德先生(David A. Richards)是领导全球内部审计职业界迎接前所未有的机遇和挑战的最佳人选。 20多年来,理查德先生致力于为IIA服务,尤其是过去的6年,他在IIA执行委员会的工作卓有成效。2001-2002年,他担任IIA理事会主席,倡导的主题是“展望未来”。他已被...
日前,美国证劵交易委员会已经批准纽约股票交易所(NYSE)和纳斯达克股票市场条例,目的在于加强上市公司的公司治理。该条例包括由国际内部审计师协会(IIA)建议的纽约股票交易所规则,要求在纽约股票交易所上市的公司必须设立内部审计机制。从总体要求来看,纽约股票交易所和纳斯达克股票市场条例对董事独立性的定义作出更具体的规定,要求上市公司董事会的绝大多数成员要符合这项标准。此外,该条例的变化将促进...
一、将审计计划与风险相联系(实务标准2010—2) 解释《内部审计专业实务标准》中的第2010条标准 相关标准2010 制定审计计划 审计执行主管应根据风险制定计划,确定符合机构目标的内部审计工作重点。(来源:红皮书300) 本实务公告性质 内部审计部门的计划应该反映机构的风险战略。机构的风险管理与内部审计程序之间应该协调一致,使这两项工作产生协同增效的作用。除本公告以外,可能还有...
2005年7月10日----16日,国际内部审计师协会第64届国际大会(以下简称IIA芝加哥大会)在美国芝加哥召开,易仁萍副会长率领中国代表团参加。IIA芝加哥大会创造了IIA成立64年以来国际大会的几个之最: 一是参会代表最多,在IIA国际大会的历史上第一次出现参会人员爆满,会议接待能力不足的现象。1900多会议代表来自83个国家,加上为大会服务的自愿者和IIA总部的工作人员,人数超过200...
2005年7月10日----16日,国际内部审计师协会第64届国际大会(以下简称IIA芝加哥大会)在美国芝加哥召开。IIA芝加哥大会创造了IIA成立64年以来国际大会的几个之最: 一是参会代表最多,在IIA国际大会的历史上第一次出现参会人员爆满,会议接待能力不足的现象。1900多会议代表来自83个国家,加上为大会服务的自愿者和IIA总部的工作人员,人数超过2000人。在大会召开前半...
国际内部审计师协会(IIA)新计划注重政府审计师的需要 2005年2月22--23日,在IIA华盛顿(首都)分会举办的政府审计大会期间,IIA执行主席大卫. 理查德提出了一个包括10项内容的改进为政府审计师服务的项目计划。 该计划的关键内容如下: 1、在IIA设立政府审计资源; 2、IIA将增加政府审计的会员,在未来的三年内,将从目前来自政府部门的9,000名会员增加到30,000名会员;...
  中国内部审计协会2002年5月编译出版国际内部审计师协会《内部审计实务标准》(2001年)修订本后,截止到2003年3月,国际内部审计审计师协会又陆续颁布了4个实务公告。   这4个实务公告分别是:   实务公告1110-2:审计执行主管的报告对象,   实务公告1330-1:使用"内部审计工作依据《标准》开展" 的声明(对原实务公告1330-1的修订)   实务公告2060-2:与审计委员会...
近日,国际内部审计师协会(IIA)已直接将2004年11月CIA考试的结果寄送给美国和加拿大的考生,并已快递的方式寄给北美以外的全球各地分会。由于考生的数量很大,未得到成绩的考生将在2005年1月28日之前以电话、传真或电子邮件的方式公布。如果你是2004年11月CIA的考生,在1月28日仍未收到考试成绩,请直接与IIA的证书部门联系,电话:001-407-937-1323或E-mai...
国际内部审计师协会(IIA)研究基金会鼓励全球内部审计研究人员按照IIA定义中所包括的广泛领域,即把内部审计确定为组织治理、风险和控制过程组成部分的要求进行一些创新整合的应用性研究。 最近,在提出广泛的研究课题时,IIA研究基金会同样也鼓励研究人员将其研究内容与内部审计活动直接相联系。下面是IIA研究基金会提出的优先研究的课题建议。 一、内部审计在公司治理中的作用 ...
国际内部审计师协会(IIA)研究基金会鼓励全球内部审计研究人员按照IIA定义中所包括的广泛领域,即把内部审计确定为组织治理、风险和控制过程组成部分的要求进行一些创新整合的应用性研究。 最近,在提出广泛的研究课题时,IIA研究基金会同样也鼓励研究人员将其研究内容与内部审计活动直接相联系。下面是IIA研究基金会提出的优先研究的课题建议。 一、内部审计在公司治理中的作用 ...
国际内部审计师协会(IIA)于2005年2月21-22日在巴黎召开了全球秘书长会议,参加会议的人员有IIA总部秘书长大卫.理查德、副秘书长多米尼克、考试负责人苏姗以及来自12个协会的15名代表,会议讨论了以下事项:审议伦敦会议决议实施情况;质量评估;比绍普研究基金;宣传及其它事项,如CIA考试辅导班、计算机化考试等。 会议着重讨论了质量评估(以下简称QA)、宣传及计算机化考试,现将...

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